|
平成16年度川薩地区法定合併協議会歳入歳出補正予算【第1回】は次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,100千円を追加し、歳入歳出それぞれ71,100千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、次のとおりと
する。
(補正の理由)
川薩地区法定合併協議会の組織体制が、合併協議体制から「薩摩川内市」開設作業体制へ移行したことに伴い、事務局職員20名を102名に増強したことならびに、6,644項目の開設作業について、分科会中心の作業方式から事務局集中作業方式へ変更したことに係る所要経費について補正するものである。
歳入の部(単位:千円)
款 |
項 |
目 |
補正前の額 |
補正額 |
補正後の額 |
節・説明 |
1負担金 |
59,989 |
4,502 |
64,491 |
|
|
1負担金 |
59,989 |
4,502 |
64,491 |
|
|
1負担金 |
59,989 |
4,502 |
64,491 |
構成市町村負担金
※内訳は下表参照 |
2繰越金 |
10 |
6,598 |
6,608 |
|
|
1繰越金 |
10 |
6,598 |
6,608 |
|
|
1繰越金 |
10 |
6,598 |
6,608 |
平成15
年度からの繰越金 |
3諸収入 |
1 |
0 |
1 |
|
|
1諸収入 |
1 |
0 |
1 |
|
|
1預金利子 |
1 |
0 |
1 |
|
2雑入 |
0 |
0 |
0 |
普通預金利子 |
計
|
60,000 |
11,100 |
71,100 |
|
構成市町村負担金の算出(単位:円)
市町村 |
補正前 |
補正額 |
補正後 |
参考(補正後の負担金の算出) |
世帯数 |
割合 |
世帯割分 |
均等割分 |
川内市 |
10,461,000 |
502,000 |
10,963,000 |
28,619 |
68.7% |
4,534,000 |
6,429,000 |
樋脇町 |
6,422,000 |
500,000 |
6,922,000 |
3,087 |
7.4% |
490,000 |
6,432,000 |
入来町 |
6,327,000 |
500,000 |
6,827,000 |
2,491 |
6.0% |
395,000 |
6,432,000 |
東郷町 |
6,301,000 |
500,000 |
6,801,000 |
2,324 |
5.6% |
369,000 |
6,432,000 |
祁答院町 |
6,213,000 |
500,000 |
6,713,000 |
1,772 |
4.2% |
281,000 |
6,432,000 |
里村 |
6,030,000 |
500,000 |
6,530,000 |
623 |
1.5% |
98,000 |
6,432,000 |
上甑村 |
6,087,000 |
500,000 |
6,587,000 |
974 |
2.3% |
155,000 |
6,432,000 |
下甑村 |
6,145,000 |
500,000 |
6,645,000 |
1,346 |
3.2% |
213,000 |
6,432,000 |
鹿島村 |
6,003,000 |
500,000 |
6,503,000 |
447 |
1.1% |
71,000 |
6,432,000 |
計
|
59,989,000 |
4,502,000 |
64,491,000 |
41,683 |
100.0% |
6,606,000 |
57,885,000 |
※世帯割分:協議会だより発行の事業費相当額
歳出の部(単位:千円)
款 |
項 |
目 |
節 |
補正前の額 |
補正額 |
補正後の額 |
備考 |
1 運営費
|
1会議費
|
1会議運営費
|
報酬 |
656 |
0 |
656 |
|
旅費 |
1,192 |
0 |
1,192 |
|
需用費 |
471 |
141 |
612 |
|
委託料 |
1,650 |
0 |
1,650 |
|
使用料及び賃借料 |
1,738 |
0 |
1,738 |
|
会議運営費計 |
5,707 |
141 |
5,848 |
|
会議費計 |
5,707 |
141 |
5,848 |
|
2事務局費 |
1事務局運営費 |
報酬 |
21 |
0 |
21 |
|
賃金 |
1,485 |
495 |
1,980 |
臨時職員雇上料 495 |
報償費 |
20 |
0 |
20 |
|
旅費 |
3,142 |
1,850 |
4,992 |
電算統合作業他事務打合せ旅費 1,850 |
需用費 |
5,061 |
6,015 |
11,076 |
協議会資料用紙代等消耗品 6,015 |
役務費 |
1,180 |
960 |
2,140 |
電話代等通信運搬費 960 |
使用料及び賃借料 |
2,463 |
846 |
3,309 |
事務室フロアー賃借料 846 |
事務局運営費計 |
13,372 |
10,166 |
23,538 |
|
事務局費計 |
13,372 |
10,166 |
23,538 |
|
運営費計 |
19,079 |
10,307 |
29,386 |
|
2事業費 |
1広報広聴費 |
1広報広聴事業費 |
委託料 |
7,506 |
700 |
8,206 |
協議会ホームページ・事務局サーバー運営委託(文書サーバー容量増設)
700 |
広報広聴事業費計 |
7,506 |
700 |
8,206 |
|
広報広聴費計 |
7,506 |
700 |
8,206 |
|
|
1準備事務事業費 |
需用費 |
2,600 |
0 |
2,600 |
|
|
|
委託料 |
27,700 |
0 |
27,700 |
|
|
準備事務事業費計 |
30,300 |
0 |
30,300 |
|
2準備事業費 |
2市章募集検討事業費 |
報償費 |
375 |
93 |
468 |
市章検討小委員会委員報酬、アドバイザー謝金93 |
旅費 |
681 |
0 |
681 |
|
需用費 |
81 |
0 |
81 |
|
委託料 |
1,500 |
0 |
1,500 |
|
使用料及び賃借料 |
378 |
0 |
378 |
|
市章募集検討事業費計 |
3,015 |
93 |
3,108 |
|
準備事業費計 |
33,315 |
93 |
33,408 |
|
事業費計 |
40,821 |
793 |
41,614 |
|
3予備費 |
1予備費 |
1予備費 |
予備費 |
100 |
0 |
100 |
|
予備費計 |
100 |
0 |
100 |
|
予備費計 |
100 |
0 |
100 |
|
予備費計 |
100 |
0 |
100 |
|
歳出合計
|
60,000 |
11,100 |
71,100 |
|
|